发布时间:2023-11-01
为保证区国资局对宝投集团2023年专项审计工作的顺利开展,10月30日上午,我集团组织召开了专项审计工作部署推进会。集团纪委书记、监事会主席张冬青、区国资局监督稽查科负责同志、9家相关所属企业分管审计领导及业务部门负责人以及集团4个相关部室负责人参加了会议。
会上,集团审计部负责人传达了区国资局2023年专项审计工作内容,审计组介绍了本次审计范围和注意事项,区国资局监督稽查科负责同志提出具体工作要求,同时,相关被审单位依次作了表态发言。
冬青同志对审计组的到来表示欢迎,并提出五点工作要求:一是各企业要按照审计要求,积极提供相关资料,严格把关,确保审计资料的真实性、准确性;二是鉴于本次审计范围的参股企业绝大部分历史久远,基本处于停业停产、吊销注销状态,相关资料搜集难度较大,务必克服畏难情绪,指定专人负责,全力配合;三是积极加强与审计组沟通,建立工作联系群,确保沟通顺畅、信息传达到位;四是积极做好沟通解释工作,对审计发现问题虚心接受,立行立改。同时,举一反三,完善工作机制,堵塞管理漏洞,确保企业规范稳健发展;五是请审计组立足宝投老国企实际,充分掌握历史背景,对参股企业投资行为的合理性和合规性,提出客观公正的审计意见和管理建议。